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省属企业内部控制审计调查工作启动 省审计厅副厅长戴克柱、省国资委总会计师江燕 对调查提出要求
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  2010年09月27日   点击数: 2935   来源: 安徽省内审协会    撰稿人: 朱蝶青

  9月25日,省审计厅召开省属企业内部控制审计调查工作会议。省国资委所属33户国有大中型企业相关部门负责人、审计调查组全体成员参加了会议。省审计厅党组成员、副厅长戴克柱、省国资委党委委员、总会计师江燕参加会议,并对本次专项审计调查工作提出要求。
  戴克柱在讲话中强调,建立完善内部控制是贯彻实施国家宏观政策、法律法规需要;是贯彻落实科学发展观,实现我省战略目标需要;是促进国企改革,强化内部管理需要;是确保国有资产安全运营需要;是促进企业增强内部控制建设和制度执行力需要;是加速审计转型,转变审计服务方式,增强审计监督效能需要。戴克柱强调,此次审计调查不同于企业资产负债审计和领导干部经济责任审计,不能仅仅局限和依赖于财务资料,要通过书面调查,全面总结,把握总体,包括内部控制及各项决策制度的基本情况、问题、思路和建议;通过实地重点调查和抽样调查,重点解剖,准确把握具体,深入分析研究。要采用观察、问卷、查阅、座谈、走访、延伸调查等多种手段,广泛收集相关资料,充分听取企业各方面的想法、要求和建议,全面发现问题和反映真实情况。总而言之,要打破常规、跳出俗套,确保获取真实、全面信息。
  戴克柱还要求,各省属企业领导、高管人员、各职能部门及相关人员要从推动企业进步、促进安徽经济发展的大局出发,给予高度重视,增强工作的自觉性和主动性。要结合企业自身情况,围绕重点领域、重点单位、重点环节,分门别类地做好内部控制自查工作。一方面要做到内部协调配合,另一方面要做到内外协调配合,为调查工作提供力所能及的支持和配合。
  江燕在讲话中代表省国资委表示积极支持本次审计调查,派专人负责本次审计调查沟通、协调工作。江燕要求到会同志,向企业主要负责人汇报本次会议精神。各企业要把握好本次审计调查要求,认真抓好协调配合,落实工作责任,积极做好自查工作。认真查找现有内控制度存在的缺陷,按时提交审计调查所需的资料,不折不扣落实各阶段任务,保证本次审计调查工作按时顺利完成。
                        省内审协会  中国审计报驻安徽记者站

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