中国内部审计协会关于2015年内部审计理论研讨获奖情况的通报
2016-01-18
商业银行内部控制审计探析
简述信息化发展对电网企业内部控制的影响及对策
加强部分国有企业内控制度建设
电力农网改造升级工程内部控制评价
高校科研经费审计治理的清单制研究