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合肥市审计局指导监督行政事业单位规范高效开展
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2022-11-30 | 320 次浏览 | 分享到:

  今年以来,合肥市审计局统筹制定方案、业务培训、调研座谈、审计资料备案等多种渠道,进一步加强对行政事业单位内部审计的指导和监督,促进依法规范开展财务收支情况内部审计,切实提高财政资金使用效益。

  一是明确指导对象和审计范围。重点对纳入合肥市2022年度内部审计项目计划的24个单位64个财政财务收支审计项目开展业务指导,提出审计建议。明确以上单位聚焦财政收支真实性、合法性和效益性,重点审计2021年度单位本级和下属单位财政财务收支情况,深层次揭示和反映问题,促进单位建立健全内部控制和自我约束机制,充分发挥内部审计在规范内部管理、防范风险、提质增效等方面重要作用。

  二是深化审计内容和关注重点。研究确定财务收支、内控制度建立与执行、重大政策决策落实执行等六大类13项审计内容。指导各内

审机构沿着“政治-政策-项目-资金”主线,重点查看在预算管理、财务管理、固定资产管理、政府采购制度,以及会议费、培训费、接待费管理等方面是否存在执行不到位情况,同时审查是否存在设立“小金库”或账外账、违规计提工会经费和职工福利费等情况。

  三是突出风险约束和质量管控。针对各单位使用中介机构参与财务收支情况内部审计情况,要求认真执行内部审计相关规定,加强对外包业务的指导、监督、检查和评价,对外聘人员做好组织管理,切实做好审计证据、审计工作底稿等方面的复核工作。要求各单位出具的审计报告,以及审计中发现的重大违纪违法问题线索、内部控制重大缺陷,以及重大管理问题,及时向市审计局备案。

作者:陈国虎 单位:合肥市审计局