内部审计准则
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新集煤电(集团)有限公司内审工作积极发挥作用
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2015-05-27 | 920 次浏览 | 分享到:

近年来,安徽新集煤电(集团)有限公司审计科积极为集团公司目标服务,严格执行会计制度,建立健全岗位责任制和内部审计检查制度,为集团公司防范风险,应对危机,促进经济健康发展发挥了作用。

该审计科在日常工作中,一是深刻领会审计工作实质,在审计思路、审计方法和审计手段上不断创新、开拓进取。坚守“统一管理,分级负责”的原则,规范财务管理,优化审核程序,提升服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理,发挥了审计的作用。二是为提高审计质量和工作水平,防范公司风险,有效开展了内部控制、风险导向等各项审计,建立了有效的内部控制体系,不断完善集团公司内部审计制度,推进了内部审计理论和实务的相结合。三是在领导人任期内经济责任审计中,坚持“有离必审”和“先审后离”的方针。通过审计,不仅达到了客观评价基层单位一把手的工作业绩,确保国有资产和资金不流失,更为集团公司考核和任用干部提供了参考依据,促进了企业经济秩序的规范和干部作风的转变,提升了企业管理的层次和水平。四是随着集团公司的发展,企业资产越来越大,效益和权益的积累越来越多,积极通过加强内部审计工作力度,发挥专项审计工作的作用,为集团公司加强内部管理,降低经营风险,提高资产运行质量,从资产监管中要效益,实现集团内涵式、集约化、协调、持续、快速发展,切实履行了审计“管理、服务、交流”的职能作用。