内部审计准则
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省内审协会召开部分国有企业 内部控制体系建设与监督经验交流会
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2021-11-30 | 627 次浏览 | 分享到:

11月25日,省内审计协会在合肥召开内部控制建设与监督经验交流会,省投资集团公司纪委书记、省内审协会副会长李文,省内审协会副会长兼秘书长安广实,省投资集团公司审计部部长郑之良,省建工集团公司审计部部长陈小群,省农垦集团公司审计部副部长何世贵,以及蚌埠投资集团公司副总经理钱士兵、纪委书记吕万里、合规审计部部长王晓宁等省属、市属国有企业的同志参加了会议。会议由李文致辞,安广实主持。

李文在会议致辞中说,国有企业是我国国民经济的中流砥柱,是党执政兴国的经济基础。加强内部控制体系建设与监督,是国有企业强基固本,提升国有企业防范化解重大风险能力,推动国有企业高质量发展的必由之路。在内部控制建设中,要注意推进监督与制约机制有机融合,积极贯通纪检、监察、巡察、组织人事和审计监督,加快构建党集中统一领导、全面覆盖、权威高效的“大监督”体系,提高国有企业内部监督合力和成效。李文还要求省内审协会要充分发挥协会作为职业自律组织的独特优势作用,努力搭建沟通交流平台,加大会员交流的力度和强度,为做强做优做大国有企业做出积极贡献。

参加会议的省投资集团公司、省建工集团公司、省农垦集团公司分别介绍了各自单位的内部控制体系建设与监督经验和取得的成果。与会同志围绕“强内控、防风险、促合规”目标,就建立健全内部控制体系、强化重点领域风险管控、加强对子公司的管控,切实履行出资人职责、维护出资人权益,以及建立健全监督评价机制,确保内部控制有效运行等问题进行了热烈讨论,会议取得了预期成效。