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长丰县审计局加强对内审工作指导监督
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2016-11-03 | 359 次浏览 | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:

 为认真贯彻落实省内审协会“五年提升行动”和长丰县政府《关于进一步加强内部审计工作的意见》,确保各单位内部审计项目高质量完成近日,县审计局组织局机关联系内审工作人员对各单位的内部审计项目进行指导监督。

 在杨庙镇集中召开的由镇内审人员、被审计村居书记、主任、会计参加的内部审计工作进点见面会上,县审计局参会联系人员要求被审计单位要高度重视内审工作,健全制度,抓好整改。被审计单位的主要负责人作为整改第一责任人,要切实抓好审计发现问题的整改工作,亲自管、亲自抓。镇内审人员要认真组织实施,切实发挥内审成效。并对内审工作提出三点指导意见:

 一要做到审计与指导相结合。审计过程中如发现会计处理、财务核算、业务流程、报账手续等存在错误、不健全、不完善、不合规的地方,要对具体经办人员进行业务指导,使之知晓错误所在,避免以后再犯。

 二要做到边审边改。对审计中发现的问题应及时督促被审计单位落实整改,审计成果的体现就在于问题能够得到及时整改,建议能够有效采用,内控制度得以健全完善,同时建立长效机制。

   三要大胆创新方式方法。乡镇内审工作不能仅仅局限于对村居财务收支的审计上,可围绕乡镇党委政府重大决策的推动落实情况、精准扶贫工作的推进情况、土地流转群众权益保障情况、村集体资产资源保值增值情况、合作经济组织示范引领带动致富情况等开展审计或专项审计调查,更广泛地为党委政府提供决策依据。