国际内部审计准则
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省内审协会参加中国内审协会线上召开的 内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施 典型经验展示活动等年度重点工作总结交流大会
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2021-12-14 | 1707 次浏览 | 分享到:

12月14日,中国内审协会召开内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验展示活动等年度重点工作线上总结交流大会。各省、自治区、直辖市和计划单列市内审协会,中国内审协会各分会负责人,以及内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验展示活动获奖单位代表参加会议。省内审协会副会长兼秘书长安广实、国网安徽省电力公司内审机构负责人分别在蚌埠、合肥联网参加了会议。

会议由沈立强副会长兼秘书长主持,鲍国明会长作总结讲话,吴晓军副秘书长宣读了“贯彻落实党和国家重大政策措施” 典型经验展示活动获奖单位名单、“内部审计为本组织统筹发展和安全发挥增值作用” 理论研讨活动获奖单位(个人)名单,中国建设银行山东总审计室等单位在会上做了经验交流发言。

2021年全国 “内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施”典型经验展示活动中,我省报送的国网安徽省电力有限公司《加强党的领导、依托数字化转型,全面深入开展党和国家重大政策措施贯彻落实情况审计》项目入选,荣获优秀成果奖。在鲍国明会长的总结讲话中,重点介绍了国网安徽省电力有限公司2020年农网改造及扶贫领域工程建设项目审计,从计划安排、方案制定、审计实施、报告提出、成果运用和审计整改督促检查等工作,坚持党的领导经验做法和取得的成效。

2021年全国 “内部审计为本组织统筹发展和安全发挥增值作用”理论研讨活动中,安徽财经大学审计处杨桂宇、司文章、马尚、刘雯杨撰写的“内部审计在组织统筹发展和安全中的增值作用、实现路径与保障措施”,荣获优秀成果二等奖;合肥供水集团有限公司审计部马朋娜、邢浩撰写的“基于SWOT分析法的内部审计工作质效提升路径探讨——来自合肥供水集团公司的内部审计实践”,徽商银行审计部韩政撰写的“审计核查机制在组织统筹发展与安全中的作用--基于H城市商业银行的审计实践”,淮北矿业集团审计部毕晓宇撰写的“基于‘ 冲击-反应'模式下的煤炭企业内审增值实现路径”荣获优秀成果三等奖。我省报送的5篇征文,共有4篇获奖,名列前茅,协会荣获了优秀组织奖。