为促进内部审计准则及监管要求持续更新完善,实现内部审计知识积累和技能传递。近期,徽商银行审计部对2013年编制完成的《内部审计实务指引手册》(V1.0版本)予以修订完善,并完成新版手册定稿及印制工作。
新版手册分为正文和附录两个部分,其中正文部分分为“徽商银行内部审计应知内容”、“内部审计业务”、“审计产品”、“内部审计管理活动”和“审计案例选编”五个大篇。较2013年第一版手册,新增了“审计案例选编”大篇,结合2015年度审计部开展的审计案例编写劳动竞赛,共归集整理31个案例;顺应徽商银行内部审计组织架构及工作要求的变化,增加了《审计抽样》等八个章节内容,修订了《内部审计的日常管理》等六个章节内容。附录部分分为审计点卡片和各类模板与参考文档两部分内容,新增了薪酬管理审计点卡片、信息科技审计点卡片等26个新卡片的内容。
本次手册的修订,将对新入职员工的培训以及内部审计人员在实际工作中开展审计活动起到一定的指导作用。