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青阳县开展全县内部审计工作质量督查
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2017-08-22 | 573 次浏览 | 分享到:

为认真贯彻《青阳县人民政府办公室关于加强内部审计工作的意见》文件精神和落实2017年全县审计工作会议要求,推动全县各单位内部审计工作健康发展,充分发挥内部审计职能作用,青阳县政府督办室于8月15日至16日组织抽调监察、财政、审计等人员对全县11个乡镇和县住建委、交通局、人社局、水务局、农委、林业局、教育局、卫计委等8个县直部门的内部审计工作开展情况进行了重点抽查督查。

    本次督查的重点内容主要有:一是督查内审机构设置和组织领导情况。重点关注内部审计组织结构、人员配置及运行机制情况;二是督查内审制度建设情况。重点关注内部审计制度建设是否规范,内审工作管理制度和内审工作职责与权限执行情况;三是督查内审机构独立开展工作履行职责情况。重点关注内部审计业务开展的计划安排和项目管理的规范化程度,审计程序、审计文本、档案管理的合法性和合规性;四是督查内审作用发挥情况。重点关注内审查出违规违纪问题的整改建议和整改情况,以及根据内审建议完善内控制度建设情况等。

    从督查整体情况看,抽查的单位对内部审计工作非常重视,一是成立了内审领导组织。二是设立了内审工作机构,三是开展了项目审计。针对督查中发现一些单位存在对内部审计工作理解上有偏差、执行不规范等问题,提出了整改建议和下步工作要求。