为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作机制,更好发挥内部审计服务改革发展、规范内部管理、促进廉政建设的职能作用,合肥市人民政府办公厅日前印发《关于加强内部审计工作的实施意见》(以下简称《意见》)。
《意见》指出,要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神,紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻五大发展理念,充分发挥内部审计在防范控制风险、提高管理绩效等方面的基础性和源头性作用,推动审计资源整合,促进内部审计与国家审计互动,保障全市经济社会持续健康发展。
《意见》要求,一要有序推进内部审计监督全覆盖,大力推进内部审计工作转型升级,积极推动内部审计从传统的以查错纠弊为主的财务收支审计,向财务收支审计与以风险防范为导向、以内部控制为重点、以价值增值和改进组织运营为目标的管理审计、绩效审计并重转变。二要加大政策跟踪、财政财务收支和有关经济活动、重要经济事项和投融资项目、领导干部履行经济责任等方面的审计力度,促进各项政策措施贯彻落实,推动建立健全绩效管理体系,防范控制各类风险,监督制约权力运行,不断提升决策科学化水平。三要更加高效、规范地运用内部审计资源参与国家审计,推动内部审计与国家审计深度融合互动。将内部审计作为推进审计监督全覆盖的重要组成部分,加大内部审计成果的开发与运用,充分发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的积极作用。四要进一步健全新形势下的内部审计领导机制、工作机制、保障机制、管理机制,依法保障内部审计机构独立行使内部审计监督权,落实审计监督全覆盖的任务和要求,更好发挥内部审计工作在深化内部改革、完善内部治理等方面的重要作用。
《意见》强调,各级各部门要高度重视,提高认识,认真抓好实施意见的贯彻落实,结合实际情况,制定落实方案,明确具体措施,全力推动内部审计工作发展。各部门、单位的主要负责人要加强对内部审计工作的领导,积极支持内部审计机构、内部审计人员依法履行职责。要定期研究和检查内部审计工作,听取内部审计机构的工作汇报,督促审计意见和审计决定的落实。要及时解决内部审计工作中遇到的困难和问题,积极支持内部审计机构设置和人员配备。内部审计人员履行职责所需经费,应当列入部门、单位预算,切实予以保证,为内部审计发挥作用提供良好的工作环境。(合肥市审计局 汤捷)