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宣城市政府出台加强内部审计工作的意见
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2016-04-14 | 453 次浏览 | 分享到:

近日,宣城市人民政府印发《关于进一步加强内部审计工作的意见》,旨在进一步改进和加强内部审计工作。

《意见》指出,内部审计是我国审计监督体系的重要组成部分,是各单位强化内部控制、完善内部治理的重要抓手。各地各单位要从“发展、改革、法治、反腐”的战略高度,深刻认识新形势下加强内部审计工作的重要性和紧迫性,进一步加强内部审计工作,强化部门、单位内部管理,防范控制风险,促进廉政建设,推动审计资源整合,实现审计监督全覆盖。

《意见》要求依法属于审计监督对象的国家机关、企事业单位、社会团体以及其他单位,应当建立健全内审制度;财政收支、财务收支数额较大或者所属单位较多的国家机关、事业单位,管理使用社会公共资金金额较大的社会团体等要设立独立的内审机构或明确承担内审职责的机构,配备相应内审人员,同时构建管理规范体系,健全业务操作规程。

《意见》强调,各部门各单位要明确职责定位,突出工作重点,扎实推进内部审计对本单位重要资金、重大项目及所属单位和干部经济责任监督年度全覆盖。同时,《意见》要求,各地各部门要切实加强对内审工作的领导,为内审工作开展创造良好环境;内审机构和内审人员履行职责所需经费,应列入预算予以保障。各级审计机关要依法履行指导监督职责,注重利用内审结果,建立完善内审人才库,加强内审业务培训;要指导和监督内审协会开展工作。(宣城市内审协会)