各市、县(区)内审协会,各分会、单位会员、个人会员,各内审机构、内审人员:
为加强内部审计理论研究,推动内部审计创新发展,根据省内审协会年度工作计划,决定开展2022至2023年度内部审计科研课题研究。根据《安徽省内部审计科研课题管理办法》规定,采取面向全省内审机构、内审人员公开招标的方式确定课题组。
课题名及其主要研究内容如下:
1.内部审计质量管理研究
主要研究:内部审计质量管理的必要性和紧迫性;内部审计质量管理目标和标准;内部审计质量管理体制和运行机制;内部审计质量管理的主要内容和方式方法,以及持续提升内部审计质量管理水平的实现路径等。
2.内部审计信息化建设研究
主要研究:内部审计信息化建设的必要性和紧迫性;内部审计数据采集,数据分析和信息化审计成果运用等;内审人员信息化水平、数据安全和存储及审计信息化时效性等;内部审计信息化建设存在的主要问题与成因,以及提出加快内部审计信息化建设的意见与建议。
以上课题自本通知发布之日起接受申报。凡符合《安徽省内部审计科研课题管理办法》规定的申报条件者,填写《内部审计科研课题立项申请表》,于2022年10月15日前(以寄出邮戳为准)将申请表纸质件(一式5份)邮寄至安徽内部审计协会,并将申请表电子件发送至安徽内部审计协会学术研究与《安徽内审》杂志信箱:ahnszzbjb@163.com,发送时请在主题栏标明“课题申报”字样。
安徽省内部审计协会关于2022至2023年度内部审计科研课题招标的通知
附件:1.安徽省内部审计科研课题立项申请表
2.安徽省内部审计科研课题管理办法
联 系 人:张孙千惠
联系电话:0552-3171032
电子邮箱:ahnszzbjb@163.com
通讯地址:蚌埠市蚌山区宏业路255号,安徽财经大学西校区通慧楼12层,省内部审计协会秘书处(23300)
安徽省内部审计协会
2022年9月27日