各市(县)内审协会,各分会,各内审机构、内审人员:
为了加强内部审计理论研究和实践总结,促进理论与实务相结合,推动内部审计创新发展,省内审协会面向全省内审机构和内审人员开展2024年内部审计理论研讨征文活动,具体工作安排如下:
一、理论研讨的主题
2024年内部审计理论研讨的主题确定为:“内部审计如何做到如臂使指、如影随形、如雷贯耳,实现内部审计高质量发展”。
二、理论研讨的内容
习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议会上指出,做好新时代新征程审计工作,是在构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用上聚焦发力。要如臂使指,增强审计的政治属性和政治功能,把党中央部署把握准、领会透、落实好。要如影随形,对所有管理使用公共资金、国有资产、国有资源的地方、部门和单位的审计监督权无一遗漏、无一例外,形成常态化、动态化震慑。要如雷贯耳,坚持依法审计,做实研究型审计,发扬斗争精神,增强斗争本领,打造经济监督的“特种部队”;做好与其他监督的贯通协同,形成监督合力。
广大内部审计机构和内部审计人员要深入学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神,把“如臂使指”“如影随形”“如雷贯耳”(以下简称“三个如”)的要求体现在内部审计工作中。不断提高内部审计站位,拓展审计监督服务广度深度,促进审计成果权威高效运用,使“审计作为”与“审计地位”相适应,以内部审计的高质量发展助力所在组织高质量发展。希望广大内部审计机构和内部审计人员,结合内部审计实践,重点围绕以下内容开展研究:
在“如臂使指”方面,着重研究内部审计如何提高审计工作站位,坚持和加强党对审计工作的集中统一领导,把党和国家的重大政策措施和决策部署把握准、领会透、落实好,增强内部审计的政治属性,着力推动组织发展战略与党和国家重大政策措施相契合,融入组织治理体系,推动党和国家重大政策措施和组织发展战略规划落地见效。
在“如影随形”方面,着重研究内部审计如何拓展审计工作的广度和深度,提升风险应对的能力与速度,发挥治理优势,着力推进审计全覆盖做到形神兼备,形式上要消除审计盲区和死角,形成常态化、动态化震慑;内容上要兼顾质量和效率,以风险为导向,从事后审计向事前预防、事中控制延伸,突出审计重点、体现审计深度、提高审计时效性。
在“如雷贯耳”方面,着重研究内部审计如何加大审计力度,彰显治理威慑,一方面做实研究型审计,把问题查准、查深、查透,切实提升审计质量;另一方面促进审计整改,加强内部审计与组织内部各监督力量之间、内部审计与外部审计之间的协同贯通,着力推动审计成果权威高效运用。
落实“三个如”要求,发挥好内部审计上述工作成效,还需要研究如何从完善审计体制机制、创新审计组织方式和技术方法、提升审计人员素质能力等方面提供支撑和保障。
各单位以论文形式提交理论研讨成果,自定题目和内容。研究内容要突出重点,落笔“小切口”写好“大文章”,不求面面俱到,但要与“三个如”中至少一方面相关。同时,对本次理论研讨的论文内容,各单位在实践经验总结的基础上,应注重体现理论与思想观点的概括提炼和论证,分析相关现象、问题产生的原因,研究提出解决问题的对策建议等。
三、参加研讨的要求
(一)本次理论研讨活动面向全省内审机构和内审人员,省内审协会会员单位、非会员单位及内审人员均可参加。
(二)各论文申报单位在开展理论研讨时要精心选题,深入调研,制定详细的研讨计划和实施方案,在充分总结实践经验的基础上加强理论研究,提炼创新理论成果,认真撰写论文,所申报的论文应当做到论点明确、论据充分,理论联系实际,能够有效发挥理论对实践的指导作用。
(三)各市(县)内审协会,各分会、各会员单位,各内审机构,要广泛宣传,积极组织,认真部署,严格审核,确保推荐论文的质量。
四、论文撰写及报送的要求
(一)严格围绕2024年内部审计理论研讨的主题撰写提交论文,偏离主题的论文不予参加评选。
(二)严格按照《安徽省优秀内部审计论文评选办法》
的规定撰写论文,做到格式规范,内容有所创新,严禁学术不端。通过中国知网学术不端文献检测系统检测,复制率控制在30%以下,请各推荐单位从严把关。
(三)各单位于6月30日前,请将推荐的论文和填写的《安徽省内部审计优秀论文推荐表》,以电子文档(1份)和纸质文件(1份)报送省内审协会秘书处,过期报送的论文不能参加评选。
(四)省内审协会对获得一、二、三奖和提名奖的论文予以表彰,并择优推荐参加全国内审优秀论文评选,或择优在《安徽内审》杂志发表。
(五)根据各单位论文推荐情况,省内审协会将评选优秀组织奖。
联 系 人:李嘉伦 刘金燕
联系电话:0552-3171032
电子邮箱:ahnszzbjb@163.com
通讯地址:蚌埠市蚌山区宏业路255号安徽财经大学西
校区通慧楼12层,省内部审计协会秘书处
附件:
2.安徽省内部审计协会2024年内部审计理论研讨优秀论文推荐表
3.安徽省内部审计协会关于开展2024年内部审计理论研讨的通知
电话:0552-3171032 传真:0552-3171031 地址:蚌埠市蚌山区宏业路255号 邮编:233000 网站管理电话:0552-3171031
版权所有:安徽省内部审计协会 未经书面授权禁止使用 备案号:皖ICP备16009815号-1 技术支持:蚌埠辰星网络科技有限公司