各市(县)内审协会,各分会,各内审机构、内审人员:
为了总结内部审计良好实务,发挥先进典型案例引路示范作用,推动内部审计创新发展,省内审协会面向全省内审机构和内审人员开展2026年内部审计实践案例展示活动,不收取任何费用。具体工作安排如下:
一、实践案例展示活动的主题
2026年内部审计实践案例展示活动的主题确定为:“内部审计助力组织防范化解重大风险”。
二、实践案例展示活动的意义和目的
2026年1月召开的全国审计工作会议强调,“十五五”时期要谋划实施好对重大风险审计。新形势下,组织面临的内外部风险日趋复杂严峻,对内部审计工作提出了新挑战,要求其在助力组织构建风险防控体系、防范化解重大风险方面发挥更大作用。近年来,内部审计机构积极履职,通过审计监督及时揭示重大风险隐患,在开展风险预警,促进组织提升风险管理水平等方面进行了富有成效的实践探索,积累了许多宝贵经验,亟待总结提炼、宣传推广。
省内审协会开展此次活动的目的,旨在引导广大内审机构和内审人员围绕主题总结推广典型实践案例,发挥示范引领作用,引导广大内部审计机构和内部审计人员紧紧围绕“两重”“两新”等国家重大决策部署谋划立项和开展审计,聚焦统筹发展和安全,及时揭示国家政策落实和组织战略落地中可能存在的重大风险隐患,增强统筹发展和安全的意识,全面提升风险识别、评估和应对能力,更好发挥内部审计在促进组织完善风险管理、增强风险防控能力、保障组织安全发展中的重要作用,助力组织行稳致远,实现高质量发展。
省内审协会希望广大内审机构和内审人员积极参加此次案例展示活动,自定案例题目。
三、实践案例的核心主题和内容
实践案例的核心主题和内容,应当以本单位2023年以来某个具体审计项目或某类审计项目的实施情况及其成效为素材。案例所涉及的审计项目应突出内部审计把握当前经济形势,贯彻落实“两重”“两新”等国家重大决策部署和与之相契合的组织发展战略开展审计的情况,充分反映内部审计所揭示风险隐患的重大战略价值,体现内部审计围绕中心、服务大局,提高工作站位的时代要求。案例材料应当包括以下两个方面的内容:
(一)具体反映内部审计助力组织防范化解重大风险的典型经验做法
要将研究型审计理念贯穿到审计全过程,站在服务保障党和国家工作大局、落实组织发展战略、实现高质量发展的高度,立足统筹发展和安全、防范化解重大风险这一重要目标,科学确定审计项目;反映项目实施过程中如何创新审计思路、方法,精准识别、研判重大风险隐患,深挖风险背后的体制机制缺陷和制度漏洞,做到定性准确、证据充分;明确如何针对重大风险防范提出有针对性的审计意见、建议,形成能有效防范化解组织重大风险的高质量审计成果等。
(二)充分反映内部审计助力组织防范化解重大风险取得的实际成效
需要反映审计成果如何获得组织治理层和管理层对风险防控工作的重视和认可;审计意见、建议如何得到具体采纳落实,以及在健全组织风险防控体系、优化重大风险应对机制、强化风险识别和预警等方面发挥作用的情况。要充分体现内部审计为推动组织提升重大风险防范能力和治理效能、服务保障国家重大决策部署和组织发展战略落实发挥的重要支撑作用。
四、实践案例的撰写及报送要求
(一)素材与结构规范要求
案例材料应当遵循合法性、客观性、创新性、应用性原则,内容必须基于审计证据,避免主观臆断。介绍的经验做法及成效应当紧密结合具体审计项目,以事实说话,力戒空谈,避免写成一般性的工作总结、综合报告;要体现自身特色,突出亮点,对其他单位有一定借鉴、引领作用;要如实反映情况,不弄虚作假或夸大实际效果。
(二)表述与格式排版要求
案例材料表述应当做到内容完整、重点突出、详略得当、结构清晰、文字通顺、言简意赅,每份材料无须编写内容提要、主题词,材料的字数一般在5000字以内。标题采用黑体三号,正文文字采用仿宋三号,序号采用一、(一)1.三级。
(三)保密与原创要求
案例材料及相关证明材料中对不宜公开的信息应当做必要的技术处理,以保证不泄露国家秘密、工作秘密、商业秘密和个人隐私信息。案例材料必须为未公开发表过的原创作品,严禁抄袭。
(四)案例材料报送要求
1.每一个案例的申报材料应当包括:①《内部审计实践案例申报表》(一式一份);②撰写的案例材料(一式一份);③相关证明材料(可选报),如体现审计成果的审计报告、审计信息、审计要情、审计简报或专报,得到有关领导或相关部门认可的批示、讲话,推动制定或修订的规章制度等材料。
2.各单位于8月15日前,请将填写的《内部审计实践案例申报表》和申报的案例材料,相关证明材料可作为附件,附在案例之后,以电子文档和纸质文件(各一份)报送省内审协会秘书处,过期报送的案例不能参加评选。
(五)省内审协会对获得一、二、三奖的案例和优秀组织奖单位予以表彰,并择优推荐参加全国内部审计案例展示,或在《安徽内审》杂志发表。
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