学术委员会副主任 韦祖彬
各位领导、各位委员:
大家上午好!
根据《安徽省内部审计协会专业委员会管理暂行办法》规定,我向会议作2020年度学术委员会工作报告,请各位委员审议。同时,请参加会议的省审计厅领导、课题组代表提出宝贵意见和建议。
一、2020年工作回顾
2020年是极不平凡的一年,面对突如其来的新冠疫情,我们努力降低疫情造成的不利影响,积极组织内部审计理论研讨和课题研究,主要做了以下工作:
——开展内部审计理论研讨。2020年协会组织开展了以总结交流实践经验,提升内审人员理论研究水平为目标的年度群众性内审理论研讨活动,发布了“新时代内部经济责任审计的思路与方法”选题,以引导内审人员将“经济责任审计新规定”的要求,转化为本单位的具体制度规范和审计实践,形成新的理论成果和实践经验。截止征文到期日,共收到征文135篇,提交协会学术委员会及《安徽内审》杂志编委会成员,严格按照《安徽省优秀内部审计论文评选暂行办法》规定进行评审,并报送会长办公会审定,共有65篇论文荣获一、二、三等奖和提名奖,6家单位荣获组织奖。省内审协会从中选出5篇,进一步修改完善、精心打磨后,推荐参加全国评选,共有3篇荣获“优秀成果三等奖”、1篇荣获“优秀成果提名奖”,协会荣获了组织奖。
——编辑刊登内审优秀论文。2020年协会组织编辑了《2020年度内部审计理论研讨优秀论文集》,收录了荣获全国和全省“内部审计理论研讨”活动获奖论文28篇,在《安徽内审》杂志刊登9篇,以供广大内审人员学习交流,共同推进新时代我省内部审计高质量发展。
——发布内部审计科研课题。2020年协会组织开展了以内部审计基础理论和应用理论为重点的内部审计科研课题研究,面向全省内部审计机构和内部审计人员公开招标,截止申报到期日,共收到14份申报书,提交协会学术委员会及《安徽内审》杂志编委会成员,严格按照《安徽省内部审计科研课题管理暂行办法》规定进行评审,并报送会长办公会审定,共有6 项课题立项,其中省审计厅委托的科研课题2项。
——组织内审课题中期检查。2020年协会组织开展了科研课题的中期检查工作,要求各课题负责人如实填报研究进展情况,并对省审计厅委托的2项课题进行了实地检查督导,听取了研究情况汇报、查阅了有关成果材料。从检查情况看,各课题负责人认真负责,研究工作有序进行,有的在《中国内部审计》等杂志发表了课题论文,取得了较好阶段性研究成果。
——调整了学术委员会成员。2020年因省供销社审计处处长刘玉化委员工作调整、国元证券审计部部长王霞委员转岗,经第六届理事会第三次会议审议通过,刘玉化、王霞不再担任学术委员会委员,蚌埠市公安局审计室主任章震宣增补为学术委员会委员。
二、2021年工作计划
2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年,根据“十四五”规划和2035年远景目标对内部审计工作提出的新任务、新要求,我们要重点抓好以下几项工作:
——深化内审理论研讨。今年3月,协会发布了“内部审计为组织统筹发展和安全发挥增值作用”理论研讨选题,以引导内审人员在深入学习领会党的十九届五中全会精神基础上,研究探讨如何贯彻“统筹发展和安全”工作理念和思路,总结提炼内部审计在推动组织统筹发展和安全方面取得的理论成果和实践经验。截止征文到期日,共收到征文179篇,其中,会员投稿104篇,安徽财经大学师生投稿75篇。在征集的征文中,我们从中选出6篇,进一步修改完善、精心打磨后,推荐参加全国评选。其余论文也已整理完毕,会后,将发送各学术委员和《安徽内审》杂志编委会成员进行评审,并将评审结果报送会长办公会审定后公布获奖名单。在此,我们希望高校的学术委员和《安徽内审》杂志编委会成员积极组织本校师生投稿,更希望其他高校师生参与理论研讨,协同推动内部审计进学校、进课堂。
——协助高级别课题申报。今年4月,审计署委托中国内审协会负责2020至2021年度4项内审重点科研课题招标工作。协会及时转发相关通知,积极组织协助撰写、完善课题标书,并推荐报送参加评审,力争我省在高级别内审课题申报立项上有所突破。
——组织课题验收结项。今天会议的一项重要任务,就是对2020年课题进行结项验收,听取各课题负责人汇报,审阅成果材料。刚才各位委员、省审计厅专家本着高度认真负责态度,对6项科研课题进行了认真评审,会后,协会将整理评审结果,报送会长办公会审定后,印发文件通报。
——研究确定2021年度课题选题。今年3月,我们向各学术委员会委员、安徽内审杂志编委会成员发出便函,商请他们针对新时期内部审计面临的新形势、新任务和新要求,紧紧围绕当前内部审计工作面临的热点、难点和重点问题,提出2021年度科研项目选题,共收到15个。在此,请各位委员积极参与此项工作,并按照规定要求,提出选题的意义和依据、研究的主要内容、需要实现的研究目的等,以便论证取舍。根据征集的选题和内审理论研究新进展、工作实际新发展,我们初步拟定了6项选题和2项专项委托项目,请予讨论确定。会后,协会将根据讨论结果印发文件对6项选题公开招标。收齐标书整理后,发送各学术委员和《安徽内审》杂志编委会成员进行评审,并将评审结果报送会长办公会审定后公布。
——修订完善内审科研管理办法。今年5月29日,习近平总书记在两院院士大会、中国科协第十次全国代表大会上发表重要讲话,对科研管理工作提出新要求。2019年6月4日新一届理事会第二次会议审议通过的《内部审计论文评选暂行办法》《内部审计科研课题管理暂行办法》必须按照习近平总书记重要讲话精神、根据国家和我省有关科研管理工作新规定,及时修订完善,以进一步激发广大内审人员参与理论研究的积极性、主动性和创造性,充分发挥理论指导实践的重要作用。
各位领导、各位委员:新形势下,党和国家对审计工作的要求越来越高,审计的职能作用日显突出。内部审计实务中的诸多问题亟待理论支持和解答,内部审计工作质量提高更需理论指导和优化。让我们携手努力,进一步做好各项工作,为提升我省内部审计理论研究水平做出贡献!
谢谢大家!
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