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关于举办内审人员和国际注册内部审计师(CIA)培训班的通知
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2019-01-04 | 1210 次浏览 | 分享到:

各市、省直管县内审协会,各分会、各会员单位,各内审机构:

根据省内部审计协会教育培训工作计划安排及CIA的有关规定,定于2019122日至24日在合肥市举办一期内审人员和国际注册内部审计师(CIA)培训班,为期三天,2118时前报到。现将相关事项通知如下:

一、本次培训的对象为部分内审人员和取得CIA证书人员

二、本次培训的内容为:(1)内部审计人员专业胜任能力框架;(2)风险管控理论与实务;(3)内部审计新纪元:内部审计新起点、新要求、新发展


三、本次培训费用(不含交通费、食宿费)为900元,学员往返交通费、食宿费由送培单位负责。

四、培训地点:合肥黄山大厦(地址:合肥市庐阳区长江中路111号)

五、请需参加培训的人员认真填写好报名表发送至ahnspx@163.com

六、报名截止时间:20191181730

协会秘书处联系人:陈睿

电话:0552-3171032手机:13170228605

协会合肥办事处联系人:汤燕

电话:0551-66100636,手机:13966733834

                 

附件1:内审人员和国际注册内部审计师(CIA)培训班报名表 

附件2:培训班教师简介

范经华:中国中铁股份有限公司监事、审计部部长;武汉大学博士研究生南京审计大学硕士生导师教授级高级审计师、高级会计师中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师国际注册内部审计师、注册风险管理师企业法律顾问。中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、中国内部审计协会客座教授

范经华先生长期从事内部审计实务工作和理论研究,在国内首次主持开展了内部审计质量外部评估工作,主持制定多项内部审计和内部控制规范制度,主持起草多项中国内部审计准则,是科技部科研项目评审专家;主编出版《施工企业内部审计实务》等著作多部,在《人民日报》《会计研究》《审计研究》等期刊发表论文20余篇。

本次培训班讲课题目是:内部审计人员专业胜任能力框架

  :中国人民大学商学院教授、博士()、博士生导师,会计系主任,中国人民大学杰出青年学者。

张敏老师主要研究领域为审计、税、家族企业与公司财务。目前已经在Journal of Business Finance & Accounting (SSCI)”、“Journal of Corporate Finance (SSCI)”、 “The International Journal of Accounting”、“Journal of Business Ethics (SSCI)”、“Pacific-Basin Finance Journal (SSCI)”、“Corporate Governance: An International Review (SSCI)”、“The North American Journal of Economics and Finance (SSCI)”、《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《金融研究》、《会计研究》、《审计研究》等国内外核心期刊发表论文五十余篇,出版著作两部。担任《经济研究》、《管理世界》、《世界经济》、《金融研究》、《会计研究》、《南方经济》、《南开管理评论》、“Journal of Business Ethics”、 “Journal of Business Research”、“Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics”、“The North American Journal of Economics and Finance”、“China Economic Review ”、“Managerial Auditing Journal”、“China Finance Review International ”等核心期刊匿名审稿人。主持国家自然科学基金项目两项;主持教育部人文社科项目、中国博士后特别资助项目、中国博士后面上资助项目及中国人民大学明德青年学者项目各一项。入选财政部第四届“全国会计(学术类)领军(后备)人才”。曾获得中国人民大学“杰出青年学者”称号、中国人民大学商学院最佳研究生教师奖、中国人民大学教学优秀奖、全国优秀博士论文提名奖、中国人民大学优秀博士论文奖、北京大学优秀博士后等奖励。

本次培训班讲课题目是:风险管控理论与实务


安广实安徽财经大学教授、硕士生导师,安徽省内部审计协会副会长兼秘书长;资深中国注册会计师(非执业)、注册资产评估师,中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、中国内部审计协会客座教授安徽水利等多家上市公司独立董事(审计委员会主任)。

安广实老师主要研究领域为审计与内部控制、政府及非营利组织会计。主持完成《治理导向下的内部审计与国家审计关系研究》等科研课题30余项;参与起草《安徽省内部审计条例》、主持起草《中国内部审计准则》《水利行政事业单位执行政府会计制度指南》《安徽省高校内部控制制度操作规程》等法规、职业标准和规范文件多项;在《中国农村经济》《审计研究》等期刊发表论文70余篇;独撰出版《审计行为论》等专著3部,主编出版《独立审计学》等教材10余部,荣获政府和学会社科成果奖多次。

本次培训班讲课题目是:内部审计新纪元:内部审计新起点、新要求、新发展

 

     关于举办内审人员和国际注册内部审计师(CIA) 培训班的通知  



                 安徽省内部审计协会

201914日