今年以来,定远县内部审计工作以党的十八大各项方针政策为指导,认真贯彻落实《安徽省内部审计条例》《安徽省人民政府办公厅关于加强内部审计工作的指导意见》《安徽省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计实施办法(试行)》等文件精神,本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”为宗旨,大力推进内部审计工作转型与发展,并取得了一定成效。
1.领导重视。县政府成立了内审工作领导小组,由县长担任组长,常务副县长、组织部长、纪委书记担任副组长,监察、组织人事、财政、审计等单位负责同志为成员的内审工作领导小组,领导小组下设办公室,县审计局局长兼任办公室主任,具体负责内审业务指导和监督工作。
2.动员部署。今年初,县政府专门召开了全县内审工作动员大会。全县104个单位负责人参加了会议。会议学习了《安徽省人民政府办公厅关于加强内部审计工作的指导意见》《安徽省部门和单位内部管理领导干部经济责任审计实施办法(试行)》《关于内部审计工作的规定》等文件,会议要求,各单位要成立内部审计领导小组,落实专人负责,将内审工作列入各单位的年初工作计划并认真开展内部审计工作,年终安排检查。县审计局负责对全县内审工作的指导,并将内审工作列入对单位的年度目标绩效考核。
3.开展培训。为确保内审工作落到实处,定远县审计局首次举办全县各部门各乡镇内部审计人员培训班会议。培训课程包括内部审计理论与实务、内部审计工作规范、内部审计计算机应用技术等内容,并深入讲解了审计报告写作要求和技巧,对审计发现问题的思考与提炼,问题的成因分析及如何提出针对性建议,审计成果的利用,《安徽省内部审计条例》等方面内容。此次培训班共有112人参加。
4.成效显著。截止7月底,全县内审机构开展审计项目142个,其中,财政收支审计32个,经济责任审计52个,政府投资审计58个。审计查出违规资金195万元,管理不规范资金2642万元。发现了乱收费、私设小金库、现金坐支、危房改造、资产管理等问题。审计建议被采纳246条,给予行政处分1人。审计结果报告上报后,为组织部门考察任用干部提供了重要依据。
5.今后打算。深入探索内部审计的新思路、新方法,着力从体制机制层面入手,做到有人抓、有人审,充分调动全县广大内审人员的积极性,发挥内部审计的职能作用,更好地服务于县域经济发展。一是出台实施意见。县政府出台《关于进一步加强内部审计工作实施意见》,该《意见》明确了内部审计的工作内容以及各乡镇和有下属单位、财政预算数额较大的部门设立独立的内部审计机构,其中各乡镇设立审计监察室,有关部门设立内部审计股。二是内审工作提速。召开全县内审工作现场会,对全县内审工作做进一步的部署,要求各单位把内部审计作为重要工作来抓,全力提速,建立健全内部审计机构、配好配强内审人员,抓好内部审计制度的修改完善,明确内部审计工作的职责和权限,规范内部审计执业行为。三是提高业务素质。重点对审计准备、审计实施、审计评价、审计报告、审计整改和档案管理六个方面进行专题培训。旨在进一步理清内部审计人员工作思路,掌握审计方法,提高内审人员素质,树立监督与服务并重的理念,客观公正的工作态度,为实现定远县内部审计工作上质量、上水平奠定了基础。四是完善工作制度。为进一步建立健全内审制度,提高管理水平和经济效益,出台《内部审计岗位职责》《内部审计“八不准”工作纪律》《定远县优秀内部审计项目评选办法》等制度。与此同时,还出台了《定远县内部审计工作考评激励办法》,把内部审计工作作为重要考核内容纳入干部年终评先评优,激发全体内审人员的积极性、主动性和创造性,促进各项措施落到实处,取得实效。