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合肥市审计局创新开展内部审计发现问题整改情况专项检查
来源: | 作者:佚名 | 发布时间: 2022-06-15 | 447 次浏览 | 分享到:

为推动内部审计在促进单位规范管理、防范风险、提质增效等方面发挥重要职能作用,近期,合肥市审计局对市直单位、市属开发区、市属企业20家单位103个审计项目960个内部审计发现问题的整改情况进行了专项检查。

根据审计发现问题整改情况范围广、涉及部门多等实际情况,专项检查坚持目标导向,突出工作重点,创新方式方法,推动工作扎实有效开展。一是创新组织实施方式。采取单位自查和现场检查相结合的方式开展,实现检查全覆盖。各被检查单位先期对整改情况进行自查,逐项梳理,列明整改情况和存在问题清单;市审计局再组织人员对10家单位51个项目的审计发现问题整改情况,采取听取问题整改情况报告、询问交流、查阅资料、核实情况等方式,进行现场检查。二是创新成果转化方式。将研究型审计贯穿于工作始终,围绕屡审屡犯或难以整改的问题,开展分析研判,提出工作建议意见,促进审计发现问题整改落地见效。加强成果运用,检查情况纳入内审工作情况考核,进行通报。三是创新服务指导方式。注重总结经验,加强成果提炼,形成典型案例,促进建立健全工作长效机制。全面了解审计发现问题整改中遇到的困难,找到“中梗阻”的重点、难点和堵点,有针对性地给予培训指导,促进有关部门单位举一反三,建章立制。促进有关单位将内部审计整改落实情况纳入单位目标管理绩效考核范畴,落实奖励问责措施。

检查发现,大部分内部审计部门(或担负内部审计职责部门)能够对审计发现问题拉单挂账,分类管理,指导监督问题整改落实,切实做好内部审计项目整改的“后半篇”文章。检查也发现,由于管理措施不全、制度落实不严、执行不到位和历史性遗留问题等因素,导致个别问题有令不行、有章不循、屡审屡犯。


合肥市审计局