为进一步加强审计工作内部监督和风险控制,充分发挥市公司激励约束作用和内部审计资源优势,使专业部门的管理优势、技术优势进一步向县公司延伸,亳州公司根据管理实际及审计资源现状,制定下发了《审计工作市县一体化管理实施细则(试行)》,审计工作由市公司监察审计部统一“归口”管理、“市县一体化”运作,实行“三统一两集中”的管理模式,即统一年度工作计划、审计项目统一立项、统一实施、实行审计业务集中、人员集中,初步实现市县公司审计管理工作无缝对接、审计工作整体同步。
近年来,亳州供电公司内部审计工作从公司不断加强依法从严治企及日益加大的外部监管力度的大环境出发,积极夯实基础、开拓进取、用于创新,围绕公司中心工作,认真落实各项工作部署,实现内部审计的监督、服务职能,依据省电力公司审计管理工作要求,结合公司“三集五大”、县公司“专业加综合”的管理模式,实施市县审计工作一体化管理,将更加有效的提升管理服务水平,促进企业和谐健康发展。